<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<legge190:pubblicazione xsi:schemaLocation="legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:legge190="legge190_1_0">
<metadata>
    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2018-01-30</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2018-01-30</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2017</annoRiferimento>
    <urlFile>http://www.istitutocaboto.gov.it/component/attachments/download/197/datil190.xml</urlFile>
    <licenza>IODL</licenza>
</metadata>
<data>
    <lotto>
      <cig>0291945059</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto beni alimentari - saldo ft. n. BP019897 del 23/08/2017 al netto della nota di credito n. BP019906 del 28/08/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marr spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marr spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1987.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1987.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>6934970648</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori bacino Carenaggio Nave Scuola S.D.V. - FT. 1 DEL 02/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07897791211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Marine Management & Supplies srl]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07897791211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Marine Management & Supplies srl]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>231000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z001EEFACD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2017E20786 del 15/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Spaggiari SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Spaggiari SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>221.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>221.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z001F86F94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spesa rinnovo Kaspersky -saldo ft. n. 103 del 01/8/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RCALSN86E14F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R. INFORMATICA di Alessandro Race</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RCALSN86E14F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R. INFORMATICA di Alessandro Race</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>938.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>938.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z011E28D73</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornuitura due bidoni inox per Garbage SDV - saldo ft. n. 2/PA del 30/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02750910610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.C.F. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02750910610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.C.F. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2425.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2425.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z031D1FF6C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale igienico -Ft.n. 10/X del 30/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00561650599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Cartotecnica Pirolozzi & c. snc]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00561650599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Cartotecnica Pirolozzi & c. snc]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1284.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1284.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z051E954FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spesa per diffusore attivo 2 cavi radiomicrofoni ed altro materiale saldo ft. n. 5_17 del 12/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02025960598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO MUSICA Service</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02025960598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO MUSICA Service</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1655.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1655.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z071F0CE69</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale librario per alunni progetto - saldo ft. n. 2226 del 14/07/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edizioni Centro Studi Erickson s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edizioni Centro Studi Erickson s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>470.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>470.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z081CB713A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale - saldo fattura n. 4/1 del 10/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VDALTR38A02D843G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAUDO ELETTROFORNITURE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VDALTR38A02D843G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAUDO ELETTROFORNITURE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1365.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1365.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C1F40469</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale sicurezza per progetto </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VDALTR38A02D843G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAUDO ELETTROFORNITURE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VDALTR38A02D843G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAUDO ELETTROFORNITURE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1294.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1294.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D1F439A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura super ecologica - saldo ft. n. 3/43 e 3/35 del 26// e del 30/06 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01279560583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gaeta Depomar s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01279560583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gaeta Depomar s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>228.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>228.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F1F4043D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per piccola manutenzione - </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VDALTR38A02D843G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAUDO ELETTROFORNITURE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VDALTR38A02D843G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAUDO ELETTROFORNITURE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>842.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>842.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z101D49CAA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pubblicità per attività di orientamento - saldo fattura n. 7/007 del 13/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02462350592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.I.P. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02462350592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.I.P. srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2074.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2074.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z121D41004</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pacchetto Axios Diamond (abbonamento triennale) - saldo fattura n. 34 del 10/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RCALSN86E14F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R. INFORMATICA di Alessandro Race</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RCALSN86E14F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R. INFORMATICA di Alessandro Race</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4392.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4392.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z121E9D9E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio raccolta trasporto e smaltimento rifiuti - saldo ft. nn. 120/2017-121/2017-122/2017-123/2017-124/2017-125/2017 (interventi maggio e giugno)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00142360593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SE.MA.TER srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01646760593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lombardi Benedetto srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00142360593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SE.MA.TER srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01646760593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lombardi Benedetto srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8178.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8178.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z151DD51A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n.50 monitor Hannspree LED 21,50 ML226HPB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02282480603</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MS Computer soc. coop.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02778290599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Macrobyte srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02282480603</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MS Computer soc. coop.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02778290599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Macrobyte srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32119.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32119.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z161CEF621</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura PHD185D BATT 185AH 1200 DX - saldo fattura n. 243 del 16/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05798621214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPANIA AUTORICAMBI S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05798621214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPANIA AUTORICAMBI S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z161D41409</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale per laboratorio chimica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01802940484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Carlo Erba Reagenti s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01802940484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Carlo Erba Reagenti s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1929.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1928.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1E1D103DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prestazioni sanitarie rese a personale di bordo Nave Scuola "Signora del Vento" - saldo fattura n.7/E del 23/02/2017

</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01298500594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DEL SOLE CLINICA POLISPECIALISTICA T. COSTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01298500594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DEL SOLE CLINICA POLISPECIALISTICA T. COSTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1183.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1183.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z202137591</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale - saldo fattura n. 4/43 del 12/12/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VDALTR38A02D843G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAUDO ELETTROFORNITURE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VDALTR38A02D843G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAUDO ELETTROFORNITURE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>552.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z211F72C18</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura pompa  Sauermann per SDV - saldo ft. n. 01/17/PA del 04/08/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01156670117</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Viking life - Saving Equipment Italia sr</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01593580598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Biper srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02146850595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ora è fresco srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02390870596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.F.L. Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02791450592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Quotidiano Service srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01156670117</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Viking life - Saving Equipment Italia sr</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01593580598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Biper srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02146850595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ora è fresco srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02390870596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.F.L. Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02791450592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Quotidiano Service srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6290.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6290.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z241E40885</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale di cancelleria - saldo fattura n. 20174E13842 del 20/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Spaggiari SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Spaggiari SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>617.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>617.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z271D9AC2E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale vario di cancelleria ft. n. 478 del 17/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02098930593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Copie  snc di Lambraia T.M. e Massarella G.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02098930593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Copie  snc di Lambraia T.M. e Massarella G.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1296.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1296.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C1C4C42B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi FEE ed ispezioni a borod Signora del Vento - 11-12/2016 - saldo fattura n. 1/PA del 27/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03677530101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRIUS SHIP MANAGEMENT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03677530101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRIUS SHIP MANAGEMENT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33634.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>33634.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E1E43D38</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Canone noleggio MF EPSON - saldo fattura n. 135 del 18/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TMMNTN72M06F839C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tommarello Office di A.Tommarello</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TMMNTN72M06F839C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tommarello Office di A.Tommarello</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>161.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>161.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z301DEAA32</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento quote iscrizioni Certificazioni University of Cambridge PET B1 e FCE B2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLZLGU75S56B963N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>The British School Formia s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLZLGU75S56B963N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>The British School Formia s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1462.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1462.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z321E0DA95</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corso assistenti bagnanti - saldo fattura n. 000001-2017-CNF del 3 aprile 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01902220597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIRCOLO NUOTO FORMIA S.s.d. a.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01902220597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIRCOLO NUOTO FORMIA S.s.d. a.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>630.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z332074FBD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio assistenza di primo soccorso manifestazione del 21/10/2017 - saldo fattura n. 7/PA del 31/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02746980594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Croce Rossa Italiana</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02746980594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Croce Rossa Italiana</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z341EEF149</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spesa viaggio Messina per gare Nautici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02256990595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I Viaggi di Kilroy Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02256990595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I Viaggi di Kilroy Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>276.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>276.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z381D7938B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Cartucce e ricariche - saldo fattura n. 60 del 21/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TMMNTN72M06F839C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tommarello Office di A.Tommarello</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TMMNTN72M06F839C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tommarello Office di A.Tommarello</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>351.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>351.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C1DB0129</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spot radiofonici iscrizioni 17/18</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>81030850598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RADIO FORMIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>81030850598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RADIO FORMIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>778.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>778.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C1EC8EA6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto carta - saldo ft. n. 20174E18631 del 30/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Spaggiari SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Spaggiari SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>593.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>593.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C1EEF17B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spesa noleggio pullman per gare sportive Latina 16 e 28 marzo 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01757090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli CERVONE s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01757090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli CERVONE s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E1F14334</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzionedi n.2 armadi in acciaio per conservzione alimenti - saldo ft. n. 3/PA del 31/07/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02750910610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.C.F. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02750910610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.C.F. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z401BD18C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spesa noleggio e lavaggio biancheria SDV - Saldo ft. 8_17 del 31/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02646680591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALSIL Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02646680591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALSIL Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1283.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1283.71</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z432001115</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio catering - Evento consegna diplomi maturità a.s. 2016/17</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01592430597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Licciardo di Antonio s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01592430597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Licciardo di Antonio s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z481D19C5D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto bombole per SDV - Saldo ft. n. 95071313 del 24/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00772930152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MSA ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00772930152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MSA ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>331.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>331.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z491E5AAE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale per manutenzione - saldo fattura n. 4/20 del 27/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VDALTR38A02D843G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAUDO ELETTROFORNITURE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VDALTR38A02D843G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAUDO ELETTROFORNITURE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1449.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1449.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4D16DDD67</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spese telefoniche - saldo ft. n. H09433608 del 30/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Vodafone Italia s.p.a</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Vodafone Italia s.p.a</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1538.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1538.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z531BCB8E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale per corso Radio TV - saldo fattura n. 471/PA del 31/12/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00068640598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli STAMEGNA Enelio e Fulvio SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00068640598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli STAMEGNA Enelio e Fulvio SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>343.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>343.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z541E00D06</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto batteria 80H per imbarcazione - </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01961720594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RE.FI.AL. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01961720594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RE.FI.AL. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>97.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>97.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z551C5A300</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spesa per bus gare sportive a Latina </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01757090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli CERVONE s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01757090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli CERVONE s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z571C2990C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo contratto assistenza hardware, software e consulenza informatica - saldo fattura n. 58 del 3 marzo 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RCALSN86E14F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R. INFORMATICA di Alessandro Race</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RCALSN86E14F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R. INFORMATICA di Alessandro Race</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1464.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1464.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z591CEFB71</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto n. 16 gancio idrostatico </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01117410538</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eurovinil spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01117410538</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eurovinil spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13821.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13821.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A213767E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale di cancelleria - saldo fattura n.20/PA del 11/12/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01215620590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DI CECCA BENEDETTO & ATTILIO snc]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01215620590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DI CECCA BENEDETTO & ATTILIO snc]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>241.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5B1F544BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spesa noleggio pullman gare veliche Ostia  maggio 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01757090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli CERVONE s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01757090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli CERVONE s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C1ECB1BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per corso Radio - saldo ft. 4/23 del 29/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VDALTR38A02D843G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAUDO ELETTROFORNITURE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VDALTR38A02D843G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAUDO ELETTROFORNITURE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>540.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E13A2F9E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lettore badge, carte plastiche, software gestione compreso canone - saldo ft. 29 del 06/02/2015 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01931330599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sistemi Informatici picc. scarl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DMLCSM57S14D843U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMATICA di DI MILLE COSMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01931330599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sistemi Informatici picc. scarl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DMLCSM57S14D843U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMATICA di DI MILLE COSMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>146.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>146.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5EBA2F9E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Elaborazione dati presenze persoanle  -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DMLCSM57S14D843U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMATICA di DI MILLE COSMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DMLCSM57S14D843U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMATICA di DI MILLE COSMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>292.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>292.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5F1CF02F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquuisto materiale di pulizie e - saldo ft. n. 1/PA del 31/07/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02646680591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALSIL Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02883420594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Ottavia & Domenico srl]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02646680591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALSIL Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02883420594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Ottavia & Domenico srl]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9510.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9510.81</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z601CAE535</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Toner per stampanti - saldo fattura n. 36 del 27/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TMMNTN72M06F839C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tommarello Office di A.Tommarello</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TMMNTN72M06F839C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tommarello Office di A.Tommarello</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>908.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>908.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z741ED00C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto cassaforte da armadio - saldo ft. n. 3_17 del 21/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00076350594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORLANDI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00076350594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORLANDI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>538.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>538.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z761EEF268</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spesa trasporto alunni viaggio Roma studi SaxaRubra - saldo ft. n. PA117 del 08/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01757090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli CERVONE s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01757090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli CERVONE s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>454.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>454.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B1E0D6BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio per Policoro 10-13/04/2017 - saldo fattura n. PA63 del 12/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01757090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli CERVONE s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01757090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli CERVONE s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3363.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3363.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7C1F71B71</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Scarpe Timberland classic boat 2-Eye WMN - saldo fattura n. 1700146 del 31/07/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05352580962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cisalfa sport spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05352580962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cisalfa sport spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1970.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1970.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7E1D959BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi marittimi M/N Signora del Vento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00320760598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA MARITTIMA CAP. F. IANNACCONE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00320760598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA MARITTIMA CAP. F. IANNACCONE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2097.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2097.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z811FB9CD7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura cuscini per sedie - saldo fattura n. 194 del 21/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05242941218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA TEDESCO snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05242941218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA TEDESCO snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2254.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2254.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z841F3A355</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale nautico  - saldo ft. n. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02019350590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Ciaramaglia R & G SNC]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02019350590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Ciaramaglia R & G SNC]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1785.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1785.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z861AD808C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale alternatori e motorino per Basic Logic (Civitavecchia)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05798621214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPANIA AUTORICAMBI S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05798621214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPANIA AUTORICAMBI S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1819.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1819.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z881EB7DF9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale vario di bordo SDV - SALDO FT. N. 2017001 del 06/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02133600995</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Global Marine Supplies spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02133600995</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Global Marine Supplies spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4085.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4085.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z891DEF52B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto Training Bundle CPU 1214C - Saldo ft. n. FEPA003138 del 11/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00751160151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIEMENS S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00751160151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIEMENS S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D1D7EC25</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Licenze contabilità generale azienda speciale - saldo ft. n. 23 del 30/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01860050606</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGRESS GROUP S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01860050606</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGRESS GROUP S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3130.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z931EEE75</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto videoproiettore Benq e schermo a cavlletto pieghevole - saldo ft. n. 9/PA/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02459410599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICT STORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02459410599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICT STORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>573.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>573.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z981D7D2AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Viaggio a Latina per corsa campestre il 16/02/2017- saldo fattura n. PA20 del 22/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01757090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli CERVONE s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01757090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli CERVONE s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z991EEF304</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spesa noleggio pullman gare sportive Fondi 20/04/2017 - saòdo ft. n. PA119 del 8/6/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01757090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli CERVONE s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01757090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli CERVONE s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z991F4FA46</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto gasolio per imbarcazioni - saldo ft. 3/39 del 11/07/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01279560583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gaeta Depomar s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01279560583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gaeta Depomar s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.01</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B1F13CE5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Service effettuato su Gyrocompass - saldo ft. n. 102531F </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00394550586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Compagnia Generale Telemar spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00394550586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Compagnia Generale Telemar spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3119.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3119.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C1B9AF77</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo assistenza specialistica 16/17 ft. n. 5 del 5/12/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>90008470594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE "DON COSIMO FRONZUTO"ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NRDRRT66E21D843X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NARDI ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>90008470594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE "DON COSIMO FRONZUTO"ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NRDRRT66E21D843X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NARDI ROBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14889.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14889.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA01D6CE11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Stage linguistico Harrow Londra per n. 43 ragazzi e 3 accompagnatori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>939630494</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gallery teachers</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>939630494</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gallery teachers</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30401.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30401.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA41E25F2E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spesa viaggio studenti presso Università Luiss Roma del 22/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01757090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli CERVONE s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01757090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli CERVONE s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA1EEF2B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spesa trasporto alunnigare sportive Terracina </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01757090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli CERVONE s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01757090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli CERVONE s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>272.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>272.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB1CD6BF1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rifornimento gasolio Signora del Vento + spese di trasporto - saldo fatture n. 3-4/2017/PA del 23/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00076540590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARBUREX s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00076540590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARBUREX s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9100.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9100.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB1EEF1FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Viaggio Fiumicino progetto Erasmus - saldo ft. n. PA116 del 08/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01757090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli CERVONE s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01757090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli CERVONE s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>181.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>181.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB1FB6C5A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale di cancelleria - saldo fattura n. 19/PA del 10/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01959400597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLEGRAFICA s.n.c. di Lucreziano Salvatore</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01959400597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLEGRAFICA s.n.c. di Lucreziano Salvatore</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>770.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>770.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE1C56C8D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Biglietti ferroviari per Genova per equipaggio "Signora del Vento" - 05/12/2016 - saldo fattura n.000002-2016-P del 5 dicembre 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02256990595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I Viaggi di Kilroy Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02256990595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I Viaggi di Kilroy Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB31F2EED9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spesa aggiornamento programma orario - saldo ft. n. 17-0442 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07363920013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDEX Education</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07363920013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDEX Education</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>449.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>449.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB71DE24F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto merce varia pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00561650599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Cartotecnica Pirolozzi & c. snc]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00561650599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Cartotecnica Pirolozzi & c. snc]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>914.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>914.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE1D7D222</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale per manutenzione - saldo fattura n. 4/15 del 23/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VDALTR38A02D843G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAUDO ELETTROFORNITURE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VDALTR38A02D843G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAUDO ELETTROFORNITURE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1227.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1227.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC11DE1AE9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assistenza informatica reti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02582500597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>De Simone Vittorio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02582500597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>De Simone Vittorio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1698.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC81F40419</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale vario per bordo - saldo ft n. 4/25 del 06/07/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VDALTR38A02D843G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAUDO ELETTROFORNITURE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VDALTR38A02D843G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAUDO ELETTROFORNITURE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3932.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3932.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC1E6097C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto vari tipi pittura per SDV -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00437870587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Impresa forniture industriali srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00437870587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Impresa forniture industriali srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1164.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1164.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD11FEC2C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale vario   - saldo ft. n. 4/31 del 19/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VDALTR38A02D843G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAUDO ELETTROFORNITURE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VDALTR38A02D843G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAUDO ELETTROFORNITURE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>980.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>980.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD21D6CBDB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale vario di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Spaggiari SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Spaggiari SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>609.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>609.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD91C86538</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi portuali SDV - Saldo ft. 17 del 30/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00320760598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA MARITTIMA CAP. F. IANNACCONE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00320760598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA MARITTIMA CAP. F. IANNACCONE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18104.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18104.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC1E06B87</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Quota pari al 25% del totale complessivo per Campo Scuola 10-13 aprile 2017 - saldo fattura n. 2/46 del 30/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00449710771</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIRCOLO VELICO LUCANO S.S.D. arl Soc. Sportiva Dil</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00449710771</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIRCOLO VELICO LUCANO S.S.D. arl Soc. Sportiva Dil</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13886.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13886.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE1D959BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto N.18 batteria VRLA  - Saldo ft. n. 1509 del 24/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05798621214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPANIA AUTORICAMBI S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05798621214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPANIA AUTORICAMBI S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2299.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2299.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE41F5B81C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00561650599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Cartotecnica Pirolozzi & c. snc]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00561650599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Cartotecnica Pirolozzi & c. snc]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1191.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1191.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE71EF41E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spesa fornitura e posa in opera motore banco frigo pulizia filtri condizionamento tubazioni sistemazione antenne..Saldo ft. n. 01/17/PA del 20/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09918891004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.G.E.T. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09918891004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.G.E.T. srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2017.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2017.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE71EF42DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di sistemazione letti cassetti SDV - Saldo ft. n. 2 del 27/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRCPQL72P06D708F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Curcio Pasquale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRCPQL72P06D708F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Curcio Pasquale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF51CFC54E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale - saldo fattura n. 7017018833 del 19/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS Components s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS Components s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>481.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>481.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF51E5F238</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Biglietti ferroviari per viaggio Genova - Gara dei nautici - saldo fattura n. 000003/2017/P</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02256990595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I Viaggi di Kilroy Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02256990595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I Viaggi di Kilroy Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>318.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>318.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF61EDC78C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio n.100 sedie complete di cuscino per SDV </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01733400590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mammut srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01733400590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mammut srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>
