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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2019-01-29</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2019-01-29</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2018</annoRiferimento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
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      <oggetto>Materiale di cancelleria - saldo fattura n.20174E00536 del  10 GENNAIO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Casa Editrice Spaggiari SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>609.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>499.20</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto rifornimento gasolio SDV saldo ft.n. VM/0275 del 19/9/18</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2018-10-03</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale di cancelleria - saldo fattura n.20164E41592 del  6 DICEMBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>322.25</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-12-17</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Stage linguistico a Dublino dal 22/03/18 al 28/03/18 - saldo ft. n. 27418001 del 02/01/2018</oggetto>
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          <codiceFiscale>00399570613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avion Travel srl</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-01-12</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
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      <oggetto>Incarico RSPP a.s. 2017/18 - saldo fattura n. 18PA/2018</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NRDDLE48C20D843J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NARDELLA DELIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
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      <oggetto>Settimana bianca dal 25/02 al 03/03 - saldo ft. n. 70/99/2018 del 02/02/2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>Primatour Italia s.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09810351008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Primatour Italia s.r.l.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-02-13</dataInizio>
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      <oggetto>Spesa banner sul sito www.temporeale.info dal 20/12/2017 all' 8/02/2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>Temporeale Press srls</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02842520591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Temporeale Press srls</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale di cancelleria - saldo fattura n.20174E01335 del  18 GENNAIO 2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>Casa Editrice Spaggiari SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Spaggiari SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>71.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-17</dataInizio>
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      <oggetto>Avquisto gasolio per SDV - Saldo ft. VM/283 del 15/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ERIDIS SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>13680.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-12-04</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto gasolio per evento Orientamento Genova dal 12/11/2018 al 15/11/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ERIDIS SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00103490058</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERIDIS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10080.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Acquisto blocchi ricevute fiscali SDV - Saldo ft n. 12/PA del 02/11/2018</oggetto>
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          <codiceFiscale>01215620590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DI CECCA BENEDETTO & ATTILIO snc]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>40.98</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Spesa gare sportive Terracina - ft. n. PA16 del 06/02/2018</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01757090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli CERVONE s.a.s.</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
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      <oggetto>Sommozzatore e battello appoggio con gru (recupero ancora e rimozione polena) -ft. n. 4PA del 13/8/2018</oggetto>
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          <codiceFiscale>02246190595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Royal nautica sas</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale di cancelleria - saldo fattura n.20174E00557 del  10 GENNAIO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Spaggiari SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Spaggiari SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>49.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>49.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A1FE1970</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spesa canone fotocopiatrice Calegna ft. n. 73 del 03/02/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02053180598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[RDR di Di Russo Roberto & Company sas]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02053180598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[RDR di Di Russo Roberto & Company sas]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>710.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>710.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z65232B23D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pernottamento del 18 e 19 aprile - Gara Nautici 2018 - saldo fattura n. 18 del 18/04/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05396101007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Roses hotels srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05396101007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Roses hotels srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>254.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>254.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E239C2B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compenso per attività di docente Corso Programmazione c++ a.s. 2017/18</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VRRLSN91P19F839K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Varriale Alessandro</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VRRLSN91P19F839K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Varriale Alessandro</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z742259928</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Revisione zattere SDV ft. n.127/18 del 13/04/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01690350697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Punto Nave Marine Service srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01690350697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Punto Nave Marine Service srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6734.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3367.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z742276ECD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spesa manutenzione del DG nave SDV  - saldo ft. n. 3/PA del 22/03/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711890598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marcraft srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01711890598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marcraft srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9011.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9011.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F21B2D53</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale vario per laboratorio - saldo ft. n. 7018012936 del 15/01/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS Components s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS Components s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>158.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>158.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8023607A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e montaggio a parete armadio ufficio - saldo fattura n. 28/A del 29 maggio 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TMMNTN72M06F839C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tommarello Office di A.Tommarello</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TMMNTN72M06F839C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tommarello Office di A.Tommarello</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>920.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>920.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z81209A642</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto gasolio per provv. bordo SDV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00083580597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fantasia Petroli s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00103490058</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERIDIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00083580597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fantasia Petroli s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00103490058</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERIDIS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17259.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17259.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z88220BC73</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Allestimento gazebo giorno 03/02/2018 per open day - ft. n. 3-18-B del 05/02/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02106020593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Blu Comunicazione soc. coop.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02106020593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Blu Comunicazione soc. coop.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1750.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA02448689</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale vario per interventi manutenzione SDV Saldo ft. n. 5-2018B del 30/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02917160596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marine services srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02917160596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marine services srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4945.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA322B7532</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Consulenza tecnica su imbarcazione Caboto - saldo ft. n. 1_18 del 26/3/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>90009250599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO NAVALE DI RUSSO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>90009250599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO NAVALE DI RUSSO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA220EDD0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spesa viaggio gare sportive latina ft. n. PA15 del 06/02/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01757090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli CERVONE s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01757090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli CERVONE s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>227.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>227.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA22634E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo gita Firenze 3 gg. - ft. n.188/99/2018 del 4/3/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09810351008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Primatour Italia s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09810351008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Primatour Italia s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9964.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9964.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto gasolio per nave SDV ft. n. VM/250 del 04/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00103490058</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERIDIS SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00103490058</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERIDIS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38147.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>38147.29</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura sedie ufficio - saldo fattura n. 30/A del 11/06/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>TMMNTN72M06F839C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tommarello Office di A.Tommarello</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TMMNTN72M06F839C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tommarello Office di A.Tommarello</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto polo vari colori per festa diplomi - saldfo ft. n. 5/PA del 24/09/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02953430598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Onda Blu srls</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02953430598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Onda Blu srls</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1104.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1104.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBE223ED07</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto beni alimentari - saldo ft. n. 2 del 28/02/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00142290592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Di Russo srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00142290592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Di Russo srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2434.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2434.17</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD521CC2E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto amteriale elettrico SDV -FT. N. 4/3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>VDALTR38A02D843G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAUDO ELETTROFORNITURE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VDALTR38A02D843G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAUDO ELETTROFORNITURE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1121.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1121.37</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE0236FF1F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura carburante SDV Saldo ft. n. VM 272 del 29/6/18</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00103490058</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERIDIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00103490058</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERIDIS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23100.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE12190B25</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Canone manutenzione programmi SDV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01860050606</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGRESS GROUP S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01860050606</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGRESS GROUP S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1880.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1880.52</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZED21BF2A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Viaggio Latina per gare sportive ft. n. PA10 del 29/01/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01757090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli CERVONE s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01757090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli CERVONE s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>231.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>231.82</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF41FF8C62</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spesa trasporto per e da Roma (Ambasciata americana) per materiale studio televisivo-radio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13668901005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cajetas logistica e trsporti srls</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13668901005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cajetas logistica e trsporti srls</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZOF21BFA73</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90009250599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.CABOTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spesa realizzazione e montaggio targa Lan Wlan +4 distanziatori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02033800596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HEDERA - Societa' cooperativa sociale TecArt</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02033800596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HEDERA - Societa' cooperativa sociale TecArt</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>304.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>304.00</importoSommeLiquidate>
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</data>
</legge190:pubblicazione>
